Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7380012312 | 7.2.2019 | Vyúčtovanie za EE - VO žľab | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696832529 | 7.2.2019 | Poplatok za plyn - predajňa č. 140 - 1/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210833949 | 7.2.2019 | Vyúčtovanie plynu | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 016,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469427171 | 7.2.2019 | Elektrická energia VO kopanice 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469427170 | 7.2.2019 | Elektrická energia -DS, PZ, Garáže, kino, Zvonica, RD 409, predajňa č.140, kaderníctvo a... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459758151 | 7.2.2019 | Elektrická energia VO žľab 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459759211 | 7.2.2019 | Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Očkov - 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459759180 | 7.2.2019 | Elektrická energia - prečerpávacie šachty - kanalizácia Podolie - 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210833950 | 7.2.2019 | Vyúčtovanie plynu KD - 27.11.2018 - 31.12.2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522281560 | 7.2.2019 | Plyn - KD, OcÚ, ZS, Kino, PT, RD 409 - 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 234,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2479669078 | 7.2.2019 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225400237 | 7.2.2019 | Paušál mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670902138 | 7.2.2019 | Kompót | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 23,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 872018 | 7.2.2019 | Znalecký posudok - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie | Ing. Elena Trnková | 913603 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 7.2.2019 | Oprava Citroen Berlingo | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 805,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 2018037 | 7.2.2019 | Obedy 12/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 7.2.2019 | Demontáž vianočnej výzdoby | Durdík Dušan DD | 32776993 | 145,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190004 | 7.2.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225654374 | 7.2.2019 | Paušál mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191102252 | 7.2.2019 | Prenájom rohože do KD 1/2019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,49 EUR |