Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 072018 | 14.6.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia 5/2018 | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1819 | 7.6.2018 | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ Podolie - projekt, energetický posudok na kotolňu | Termoprojekt Piešťany, s.r.o. | 36221171 | 3 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1271890011 | 30.5.2018 | Kanalizácia - stavebné práce | M-SILNICE | 42196868 | 790 389,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052018 | 18.5.2018 | Kanalizácia - stavebný dozor | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2443805740 | 18.5.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8209327057 | 18.5.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860305 | 15.5.2018 | Odvoz odpadu, úprava smetiska, práca žeriavom | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 742,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860245 | 14.5.2018 | Vývoz žumpy - ZS | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3180400022 | 14.5.2018 | Prenájom filmu | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | 35730897 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180011 | 14.5.2018 | Oprava Multikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860287 | 11.5.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 565,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459471789 | 11.5.2018 | Zálohová faktúra za EE 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 331,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200869283 | 10.5.2018 | Nedoplatok EE - KD 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121390314 | 10.5.2018 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18050062 | 10.5.2018 | Mapy | CBS, s.r.o. | 36754749 | 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800363 | 10.5.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 600,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111636668 | 9.5.2018 | Nedoplatok EE - ZS 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111636667 | 9.5.2018 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 107 | 9.5.2018 | Poradenské služby - kanalizácia 4/2018 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 1 029,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207985624 | 9.5.2018 | Poplatok za telefón 4/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,44 EUR |