Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202004029 | 11.5.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200267 | 11.5.2020 | Inštalácia programu a školenie | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20604043 | 11.5.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611489638 | 11.5.2020 | Plyn 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8258590725 | 11.5.2020 | Telefón 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497238 | 11.5.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497225 | 11.5.2020 | EE - VO žľab 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497111 | 11.5.2020 | EE - VO kopanice 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497110 | 11.5.2020 | EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, predajňa... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497240 | 11.5.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky - Očkov 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497249 | 11.5.2020 | EE BD 1019 - 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171139767 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 433,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762155 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - ZS 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762154 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762153 | 11.5.2020 | Nedoplatok EE - OcU + KD 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20604050 | 11.5.2020 | Obedy 4/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 235,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20011 | 11.5.2020 | Sadovnícke úpravy BD 1019 na Hlavnej ulici | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 993,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400437901 | 11.5.2020 | Paušál 4/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102004048 | 11.5.2020 | Licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120112372 | 11.5.2020 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |