Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20603061 | 20.4.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020011 | 20.4.2020 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Kubrický | Ing. Pavol Ondrejka | 147,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20200085 | 17.4.2020 | Zberný dvor Podolie - strojové vybavenie
- kolesový traktor FARMITRAC 675 DTN - čelný... |
NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202000 85 | 16.4.2020 | Zberný dvor - strojové vybavenie | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200017 | 15.4.2020 | Vypracovanie realizačného projektu výstavby "Podpora biodiverzity prvkami zelenej... | JV Pro, s.r.o. | 53031121 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20073 | 15.4.2020 | Školenie novoprijatého zamestnanca z úradu práce z BOZP a PO. | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20074 | 15.4.2020 | Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO, školenie vodičov | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200061 | 15.4.2020 | Aktualizácia programov na rok 2020 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 199,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020057 | 15.4.2020 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220812142 | 15.4.2020 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2020 | 15.4.2020 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 199,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.1 | 9.4.2020 | Dodatok k nájomnej zmluve | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na Vŕšku | 51935031 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200027470 | 8.4.2020 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202000314 | 8.4.2020 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 202,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8256319565 | 8.4.2020 | Telefón 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230760423 | 8.4.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230760424 | 8.4.2020 | Nedoplatok EE - ZS 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210855915 | 8.4.2020 | Nedoplatok EE - VO Malina 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 540,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020153 | 8.4.2020 | Vrátenie zistenej nezrovnalosti - kanalizácia | Obec Očkov | 00311871 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552038253 | 7.4.2020 | Plyn 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 632,08 EUR |