|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/090 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/091 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6203493130 |
11.7.2022 |
Batéria na ohrev vody |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
31,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202260606 |
1.7.2022 |
Víno |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1022070123 |
1.7.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 07 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/013 |
30.6.2022 |
Pohrebné služby úmrtie p. M. Gúčika |
Zuzana Červeňanská |
|
571,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/014 |
30.6.2022 |
Pohrebné služby úmrtie p. Kovárovej |
Eva Češeková |
|
294,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5020220675 |
29.6.2022 |
Čistenie jarku pred cintorínom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
137,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2221/021 |
29.6.2022 |
Informačné vitríny, lavičky, koše |
Informačné viríny spol. s r. o. |
47197994 |
1 624,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211002702 |
29.6.2022 |
Materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
70,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
29.6.2022 |
Geometrický plán |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/012 |
27.6.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. J. Ganobčíkovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/079 |
27.6.2022 |
Nájom, energie, služby za 1. polrok 2022 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6112953641 |
27.6.2022 |
Fritéza |
NAY a. .s |
35739487 |
43,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221280 |
27.6.2022 |
Polystyrén, hmoždinky, materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200030 |
27.6.2022 |
Oprava plyn. kotla BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202200016690 |
27.6.2022 |
Repre k výročiam sobášov |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
44,52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/20222 |
21.6.2022 |
Rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na úseku cesty II/504 57,895-58,243 km vľavo |
EVia, s.r.o. |
46727965 |
62 489,67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) |
21.6.2022 |
Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
22030609 |
16.6.2022 |
Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
149,67 EUR |