Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/031 | 6.2.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 02 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/030 | 13.2.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/029 | 13.2.2025 | zneškodnenie odpadu 2025 01 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 939,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/028 | 13.2.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/027 | 10.2.2025 | odvoz bio odpadu 2025 01 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/026 | 10.2.2025 | mesačné poplatky za telefóny, parkovné | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/025 | 6.2.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 75,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/024 | 6.2.2025 | údržba auta Volkswagen golf | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 724,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/023 | 6.2.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/022 | 28.1.2025 | reproduktory + príslušenstvo | MUZIKER, a. s. | 35840773 | 808,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/021 | 6.2.2025 | Koordinácia karnevalu | Ing. Zuzana Kniesnerová | 55484972 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/020 | 24.1.2025 | kancelársky nábytok | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 2 732,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/019 | 28.1.2025 | papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 139,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/018 | 28.1.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 78,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/017 | 23.1.2025 | licencia na využívanie softvéru TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/016 | 27.1.2025 | kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/015 | 23.1.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 01 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/014 | 23.1.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 01 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/013 | 23.1.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/012 | 21.1.2025 | uzávierka a preinštalácia programu pokladňa | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
