|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7501817388 |
3.3.2015 |
Paušál T mobil 22.1.2015 - 21.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016215 |
14.12.2016 |
Prenájom za požičané veci dňa 10.12.2016 |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
18,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7311204806 |
18.12.2013 |
Paušál T mobil 22.9.2013 - 21.10.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7403165802 |
25.3.2014 |
Paušál T mobil 22.2.2014 - 21.3.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7407094859 |
29.7.2014 |
Paušál T mobil 22.06.2014 - 21.07.2014 |
Slovak Telekom |
36763469 |
18,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231017390 |
17.7.2023 |
Stočné RD 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,23 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000011 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A/672 |
Valová Mária |
|
18,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/099 |
31.5.2024 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii Zníženie energetickej náročnosti budovy kina |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7404162792 |
29.4.2014 |
Paušál T mobil 22.3.2014 - 21.4.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013408 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby - PČ |
Masárová Oľga |
|
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014434 |
2.10.2014 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Fiľo |
Toráčová Ľubica |
|
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016007 |
8.2.2016 |
Prenájom domu smútku |
Urban Mičech |
|
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014404 |
12.2.2014 |
Veniec |
PD Čachtice |
|
18,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221086792 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 515 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222070882 |
29.11.2022 |
Vodné Obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222069670 |
29.11.2022 |
Vodné Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150024 |
2.6.2015 |
Údržba Multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
18,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15100845 |
23.11.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
18,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/336 |
6.1.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7308830051 |
30.8.2013 |
Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,78 EUR |