Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5/11 | 2.3.2011 | Kamenivo - vodný zdroj | STINEX s.r.o. | 36295370 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691698281 | 13.6.2022 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642215497 | 5.8.2022 | Elektrická energia spoločn. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7731608111 | 7.9.2022 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632278664 | 7.10.2022 | Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672382737 | 10.11.2022 | El. energia spoločn. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202200016690 | 27.6.2022 | Repre k výročiam sobášov | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 44,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/228 | 26.9.2024 | Zatvárač dverí Brano BD 526 | A.T.Shop s.r.o. | 26374757 | 44,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670903632 | 7.2.2019 | Potraviny na šišky na karneval | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 44,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100976 | 9.3.2011 | Kuchynské potreby - KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 44,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1481475247 | 9.1.2024 | Telefon obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.7.2012 | Plyn OcÚ 7/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000069 | 25.5.2015 | Štrúdľa | Pavol Vido | 43579906 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201606019 | 21.9.2016 | Servisné práce PC | FLCOMP s.r.o. | 46722718 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF23/00108 | 16.5.2023 | publikácia "ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI V SAMOSPRÁVE OD 1.1.2023" | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA | 34006273 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230085 | 13.11.2023 | Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 | Juraj Emila | 54119219 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/263 | 18.12.2024 | dopravná značka slepá ulica | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231002891 | 15.5.2023 | Vodné a stočné | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 45,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2022/132 | 14.10.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 45,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017532 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu ZS d 13.11.2020 do 13.1.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 45,11 EUR |