|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
35/2014 |
29.10.2014 |
Oprava strechy KD Podolie |
DEKORATÍVA s.r.o. |
47608765 |
7 196,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220062 |
4.4.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220226 |
17.10.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
160,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230064 |
15.5.2023 |
Príprava dekoru, kúpa - plaketa |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
56,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/071 |
31.5.2024 |
plakety J. A. Komenského ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/171 |
22.7.2024 |
plakety, gravírovanie |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
130,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/292 |
6.1.2025 |
gravírovanie varešiek |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/083 |
25.3.2025 |
podušky na pečiatky |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
15,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/084 |
19.3.2025 |
plakety ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
78,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190081 |
1.4.2019 |
Plakety - deň učiteľov |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031575 |
57,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190353 |
7.11.2019 |
Gravírovanie reklamné predmetu |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031572 |
62,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/296 |
6.1.2025 |
potraviny - posedenie dôchodcov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
686,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/321 |
6.1.2025 |
potraviny do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
112,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/159 |
22.7.2024 |
mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
DAR/03/2024 |
19.12.2024 |
Darovacia zmluva, k.ú. Podolie, LV 933 (dom), LV 4631 (p.č.349,351,355), LV 710 (p.č. 352), LV... |
Denis Ševcech, Viliam Suchánek |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1406231 |
2.7.2014 |
Elektromontážne práce - cintorín |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
42,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1207317 |
17.8.2012 |
Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie |
DETMAR spol. s r. o |
34096833 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/044/10 |
31.12.2010 |
Mandátna zmluva - banková záruka |
DEXIA banka Slovensko a.s. |
31575951 |
718 947,33 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
7.6.2011 |
Banková záruka na kúpu bytového domu |
DEXIA banka Slovensko a.s. |
31575951 |
179 730,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11027826 |
10.1.2011 |
Telekomunikačné služby 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
19,29 EUR |