| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4197067960 |
19.2.2021 |
Respirátor FFP2 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
48115860 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020281 |
4.6.2020 |
Rakvy s príslušenstvom |
DREVAN , s.r.o. |
36445274 |
1 989,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022095 |
3.3.2022 |
Tovar do domu smútku, rakvy, kríže |
DREVAN, s. r. o. |
36445274 |
2 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001 |
22.2.2011 |
Dvere na zvonicu korytné |
Drevovýroba, Porubská Mariana |
45426031 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190000650 |
1.3.2019 |
Tonery |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001976 |
19.6.2019 |
Toner |
DRUCKER , s.r.o. |
44925417 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000867 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
189,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/14/2022 |
15.7.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 595, 1338, 4938, 4940, 768 |
Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. |
|
11 699,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Dodatok č. 1 (DOD/13/2022) |
11.8.2022 |
Oprava čl. IV. bod 2, čl. VI. bod 1 |
Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2010460 |
3.1.2011 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
376,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
9.2.2011 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
231,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/109 |
20.4.2011 |
Oprava VO |
Durdík Dušan |
32776993 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/292 |
13.9.2012 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
496,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013235 |
23.8.2013 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
229,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015138 |
2.6.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
211,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015340 |
7.1.2016 |
Oprava VO |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
9.3.2016 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
249,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/151 |
2.8.2016 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
406,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016208 |
30.8.2016 |
Elektrické práce - istič - doprava |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
44,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016243 |
10.10.2016 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
508,69 EUR |