|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FA 2018037 |
7.2.2019 |
Obedy 12/2018 |
Edita Dobošová |
43655181 |
163,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
7.2.2019 |
Obedy 1/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
180,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019 005 |
11.3.2019 |
Obedy 2/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
205,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019 015 |
10.5.2019 |
Obedy 4/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019 022 |
9.7.2019 |
Obedy 6/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
327,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.8.2019 |
Obedy 7/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
357,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
4.9.2019 |
Obedy 8/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
288,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019031 |
15.10.2019 |
Obedy 9/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
281,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019034 |
11.11.2019 |
Obedy 10/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20 20003 |
1.4.2020 |
Strava - voľby do NR SR 2020 |
Edita Dobošová |
43655181 |
150,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020222839 |
2.5.2022 |
Poháre |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
56,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020223866 |
13.6.2022 |
Jednorazové poháre, taniere, príbory |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
168,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020226740 |
30.9.2022 |
Pohare |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
22,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020228680 |
20.12.2022 |
Papierové poháre |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
111,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020230852 |
23.3.2023 |
Papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
112,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020232535 |
16.5.2023 |
Nákup pohárov |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
141,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020235494 |
30.8.2023 |
Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
111,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/040 |
27.3.2024 |
papierový riad, obaly, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
213,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/111 |
31.5.2024 |
obrúsky, papierové poháre, riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
74,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/234 |
26.9.2024 |
Poháre, tácky, príbory, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
87,76 EUR |