Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 19095 4.7.2019 Služby BOZP za 2. Q 2019 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1909899 7.11.2019 Stavebný materiál - obrubník Royaldom, s.r.o. 44590270  44,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 19099 15.10.2019 Služby technika PO za 3.Q 2019 Reboz, s.r.o. 48306126  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19100116 15.10.2019 Vybudovanie detského ihriska AGGER. s.r.o. 45982007  10 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19110003 3.9.2019 Verejné obstarávanie - Zberný dvor VOLUMA, s.r.o. 45288976  750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19110052 13.11.2019 Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 CBS spol. s.r.o. 36754749  88,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 191102252 7.2.2019 Prenájom rohože do KD 1/2019 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 191105439 26.2.2019 Prenájom rohože do KD 2/2019 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 191108872 2.4.2019 Prenájom rohože do KD 3/2019 CWS boco Slovensko, s.r.o. 31411045  15,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 191133774 15.11.2019 Prenájom rohože do KD 11/2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045  7,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 19148 15.10.2019 Služby BOZP za 3.Q 2019 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19155 3.1.2020 Služby technika PO za 4.Q 2019 Reboz, s.r.o. 48306126  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1919 19.9.2019 Sieťky na okná Vladimír Kriško 43290779  329,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 192015 31.8.2015 Workoutová zostava LLAMARO, s.r.o. 28764307  5 099,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19230 3.1.2020 Služby technika BOZP za 4. Q 2019 Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 192570 23.5.2019 Kompostér 1000 l - 680 kusov MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 31681051  93 024,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 193116 13.2.2019 Školenie - mzdy SOMI Trenčín, s.r.o. 36296589  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1952014 10.6.2014 Informačná brožúra R.M.Agency, s.r.o. 45366594  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19527 12.7.2019 Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač Sponka, s.r.o. 51132907  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19549 17.7.2019 Kancelárske potreby Sponka, s.r.o. 51132907  48,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies