|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
191105439 |
26.2.2019 |
Prenájom rohože do KD 2/2019 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
191108872 |
2.4.2019 |
Prenájom rohože do KD 3/2019 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
191133774 |
15.11.2019 |
Prenájom rohože do KD 11/2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
7,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19148 |
15.10.2019 |
Služby BOZP za 3.Q 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19155 |
3.1.2020 |
Služby technika PO za 4.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
19.9.2019 |
Sieťky na okná |
Vladimír Kriško |
43290779 |
329,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
192015 |
31.8.2015 |
Workoutová zostava |
LLAMARO, s.r.o. |
28764307 |
5 099,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19230 |
3.1.2020 |
Služby technika BOZP za 4. Q 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
192570 |
23.5.2019 |
Kompostér 1000 l - 680 kusov |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
93 024,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
193116 |
13.2.2019 |
Školenie - mzdy |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1952014 |
10.6.2014 |
Informačná brožúra |
R.M.Agency, s.r.o. |
45366594 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19527 |
12.7.2019 |
Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19549 |
17.7.2019 |
Kancelárske potreby |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19VF03939 |
20.5.2019 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
17,41 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
1A/ŠFRB/2023 |
31.3.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 |
Ivan Zámek |
|
176,54 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
1A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 |
Ivan Zámek |
|
218,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2 |
7.1.2011 |
Pohrebnícke služby |
Bielická Jolana |
|
41,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
2.8.2011 |
Úprava celkovej ceny diela |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
424 353,36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
11.8.2011 |
Všeobecné obchodné podmienky |
VUB, a.s. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
12.8.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 873/2010/UZ |
VUB, a.s. |
|
|