|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20008 |
6.4.2020 |
Služby technika PO za I.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20009 |
11.5.2020 |
Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
139,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2001 |
7.4.2020 |
Výroba drevených kvetináčov |
Roman Červeňanský |
51831112 |
580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100016 |
22.9.2020 |
Prestrešenie tribúny OŠK POdolie |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
21 082,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200104971 |
28.4.2020 |
Termo misky, menu box 3-dielny, menu box 2-dielny |
Slavomír Binčík JUNIOR |
34391509 |
158,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20011 |
11.5.2020 |
Sadovnícke úpravy BD 1019 na Hlavnej ulici |
Peter Bigoš Záhrady |
45515158 |
993,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200114 |
20.2.2020 |
Vzdialený prístup - aktualizácia, zálohovanie, uzávierka, prechod roka - Obec Podolie,... |
SH systém. s.r.o. |
31442170 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20015 |
6.4.2020 |
Služby BOZP za I.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20015556 |
10.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
57,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20016 |
18.5.2020 |
Sadovnícke úpravy pri bytovke na Hlavnej ulicu BD 1019. |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
217,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20016496 |
24.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
14,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2002085648 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20020887 |
17.9.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
9,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2002092979 |
30.6.2023 |
Pracovné náradie |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200247 |
12.5.2020 |
Aktualizácia WIN IBEU |
SH systém. s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200254 |
7.1.2020 |
Upgrade , hot line 2020 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
104,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20029895 |
21.12.2020 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
56,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200363 |
17.7.2020 |
Aktualizácia WIN IBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200383 |
7.8.2020 |
Aktualizácia Win IBEU |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20054 |
2.7.2020 |
Služby technika PO za 2.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |