| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200050468 |
15.10.2019 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200051680 |
13.7.2021 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200057169 |
11.7.2022 |
Bezpečnostná SIM 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200058642 |
11.7.2023 |
Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200064662 |
12.10.2020 |
Bezpečnostná SIM - poplatok |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200073785 |
11.10.2021 |
Bezpečn. SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200079448 |
12.10.2022 |
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20008 |
6.4.2020 |
Služby technika PO za I.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20009 |
11.5.2020 |
Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
139,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001 |
7.4.2020 |
Výroba drevených kvetináčov |
Roman Červeňanský |
51831112 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100016 |
22.9.2020 |
Prestrešenie tribúny OŠK POdolie |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
21 082,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200104971 |
28.4.2020 |
Termo misky, menu box 3-dielny, menu box 2-dielny |
Slavomír Binčík JUNIOR |
34391509 |
158,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20011 |
11.5.2020 |
Sadovnícke úpravy BD 1019 na Hlavnej ulici |
Peter Bigoš Záhrady |
45515158 |
993,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200114 |
20.2.2020 |
Vzdialený prístup - aktualizácia, zálohovanie, uzávierka, prechod roka - Obec Podolie,... |
SH systém. s.r.o. |
31442170 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015 |
6.4.2020 |
Služby BOZP za I.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015556 |
10.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
57,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20016 |
18.5.2020 |
Sadovnícke úpravy pri bytovke na Hlavnej ulicu BD 1019. |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
217,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20016496 |
24.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
14,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002085648 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20020887 |
17.9.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
9,28 EUR |