|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
17010 |
19.6.2017 |
Dohľad nad spracovaním a prerokovaním návrhu ZaD č.1 podľa §19a Ods. 1e SZ, príprava... |
Ing. arch. Marianna Bogyová AABP |
22732632 |
1 473,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100079 |
30.5.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie tokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
4 740,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100132 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke: Vybudovanie a využívanie stokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1701009 |
30.8.2017 |
Kosačka Ramsones, používaná, dovezená z Dánska |
Ján Herák |
50694910 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1701010 |
30.8.2017 |
Výmena náplní, olejov a filtrov - kosačka |
Ján Herák |
50694910 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170101447 |
3.10.2017 |
Veľkoplošný pútač 2500 x 1500 "Projekt je spolufinancovaný EÚ" - grafická úprava... |
štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
333,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170101669 |
8.11.2017 |
Veľkoplošný pútač 2500 x 1500 "Projekt je spolufinancovaný EU" - kanalizácia |
štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17023260 |
9.10.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170268 |
3.1.2017 |
Program mzdy (SOMI Trenčín) - upgrade a hot line 2017 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17037 |
28.8.2017 |
Preprava na trase Podolie - Podolie kopanice - zastávka na otoči |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17042 |
12.7.2017 |
Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1707039981 |
21.5.2021 |
Knihy do knižnice |
Martinis, s.r.o. |
45503249 |
197,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17077 |
15.5.2017 |
Školenie aktivačných pracovníkov BOZP a PO 9.5.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17085 |
12.7.2017 |
BOZP, Pracovná zdravotná služba 1 2 kat. rizika za 2. štvrťrok 2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17086 |
12.7.2017 |
Školenie aktivačných zamestnancov BOZP a PO 8.6.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17087 |
12.7.2017 |
Školenie aktivačného zamestnanca BOZP a PO 8.6.2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170884 |
12.9.2017 |
Studená asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
16,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17100006 |
7.2.2017 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
114,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171039 |
9.10.2017 |
Stavebný materiál - DS |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171102473 |
1.2.2017 |
Prenájom rohože do KD 1/2017 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |