Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16301025 | 7.9.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301148 | 10.10.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301281 | 3.11.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 11/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301408 | 8.12.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16557242 | 6.11.2012 | Predplatné - Hospodárske noviny 2013 | Ecopress | 31333524 | 187,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16VF0001 | 2.2.2016 | Projektová dokumentácia "Riešenie havarijnej situácie kanalizačných rozvodov a žumpy v... | Peter Ondro - OSIPK | 32841582 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16VF0008 | 31.3.2016 | Projektová dokumentácia - areálový rozvod vody pre ZŠ, MŠ a ŠJ v Podolí | Peter Ondro - OSIPK | 32841582 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/1564 | 7.9.2017 | Písmená ka kríž - PČ | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 25,31 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2011 | 2.8.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 8 - 526/A | Iveta Hanicová | 163,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2013 | 10.6.2014 | Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2013 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 13.11.2017 | Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. | Procerong, s.r.o. | 48295876 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 17/2019 | 4.7.2019 | Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo dňa 26.11.2018 - parcela registra "C" č. 845/3... | Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová | 99,90 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2021 | 26.7.2021 | Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve na RD 140, p.č. 394 a 393/2 | Andrej Sarčew | 45 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2023 | 16.5.2023 | Zameranie skutočného stavu trasy vodovodu, kanalizácia a vedenia na OŠK | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 | Irena Kosová | 166,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 | Irena Kosová | 201,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 17 v BD 1019 | Irena Kosová | 203,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000010 | 7.2.2017 | Obedy 1/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 157,00 EUR |