| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019152 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - bývalé kvetinásrtvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019154 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019155 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191558 |
19.12.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
299,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019156 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019157 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019158 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019159 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019160 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - stavba č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019161 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - záhradkárstvo |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019162 |
2.5.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - stavba č. 501 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019163 |
7.5.2019 |
Odber elektroodpadu a iného odpadu - jedlé oleje a tuky |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
41,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019164 |
10.5.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky Očkov 5/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019165 |
15.5.2019 |
Zmluvná pokuta na základe kúpnej zmluvy č. 0712/2018 čl. VII. za omeškanie dodania tovaru... |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
6 976,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191654 |
27.8.2019 |
Dopravné zrkadlo 800 x 1000, krytka na stĺpik D60, rúra 60/2 mm pozink. |
Hakom, s.r.o. |
36000124 |
281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019166 |
28.5.2019 |
Relácia v rozhlase 2x |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019167 |
28.5.2019 |
Stavebné práce - kanalizácia 12/2018, refundácia výdavkov nad rámec schválených fin.... |
Obec Očkov |
00311871 |
12 994,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019168 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019169 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019170 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |