| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/111 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/112 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/113 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/114 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/115 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/116 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 9/2021 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/117 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
dodatok č. 1/2021 |
6.9.2021 |
Opravuje sa čl. II. Kúpnej zmluvy z 26.07.2021 z dôvodu uvedenia nesprávneho údaju o... |
Peter Virgl, Viktória Virgl |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2021 |
9.9.2021 |
Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
00168912 |
2 244,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004380 |
9.9.2021 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100970 |
9.9.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 435,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542645021 |
9.9.2021 |
Elektr. energia spol. priestory BD Podolie 1019 2021 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542645380 |
9.9.2021 |
Elektr. energia verejné priestory BD 1019 2021 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460825088 |
9.9.2021 |
Mesačné poplatky 2021 08 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
9.9.2021 |
Materiál - tribúna OŠK Podolie |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
2 887,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697698433 |
9.9.2021 |
Plyn Podolie 140 2021 09 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221072396 |
9.9.2021 |
Vodné Podolie 140 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202160816 |
14.9.2021 |
Dodávka vína |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115260821 |
14.9.2021 |
Montáž vodovodnej prípojky súp. č. 803 - tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 488,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8289931930 |
14.9.2021 |
Telekomunikačné poplatky 2021 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |