| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/122 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/123 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/124 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/125 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/126 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 10/2021 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/127 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021133 |
7.10.2021 |
Oprava traktora, Berlinga |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129211593 |
7.10.2021 |
Zber odpadu III. Q 2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 154,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004439 |
7.10.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7592076707 |
7.10.2021 |
El. energia verejné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7592076391 |
7.10.2021 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/095 |
7.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 546,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202109109 |
7.10.2021 |
Vypracovanie dokumentácia BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021130 |
7.10.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210137 |
11.10.2021 |
Tašky |
Martin Vancák - Themis |
52578771 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252021 |
11.10.2021 |
Publikácia Roky v nás III |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200073785 |
11.10.2021 |
Bezpečn. SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215180462 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie el. energia VO Kopanice |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-31,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215180466 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie el. energia RD 409 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
210,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202101135 |
11.10.2021 |
Zneškodnenie odpadu 2021 09 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 341,98 EUR |