| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/083 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/084 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/085 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/086 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021- nehnuteľnosť č. 140 - predná časť stavby |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/087 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/088 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121116651 |
2.7.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - júl 2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004205 |
6.7.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210084 |
8.7.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov |
adsurpa, s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129211007 |
8.7.2021 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4. do 30.6.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 252,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012021 |
8.7.2021 |
1. spracovanie čistopisuIPD " zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie" |
CITYPLAN, s.r.o. |
47626208 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/089 |
8.7.2021 |
Relácia v rozhlase - ponuka práce |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621901675 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - verejné osvetlenie 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621901204 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - spoločné priestory 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135108699 |
9.7.2021 |
Inzercia - My Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100711 |
9.7.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 662,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21606051 |
9.7.2021 |
Obedy 6/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520786278 |
9.7.2021 |
Paušál 6/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286234187 |
13.7.2021 |
Telefón 6/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200051680 |
13.7.2021 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |