| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219024820 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
201,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219024823 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - predajňa PT |
TVK, a.s. |
36302724 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201012 |
7.2.2019 |
Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery |
MP Profit PB |
50068849 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
7.2.2019 |
Čistenie a kontrola komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226082946 |
7.2.2019 |
Poplatok za telefón 1/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1360055536 |
7.2.2019 |
Paušál O2 - 1/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161069363 |
7.2.2019 |
Preplatok EE - prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-164,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161069362 |
7.2.2019 |
Preplatok EE - prečerpávacie šachty |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-700,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010699709 |
7.2.2019 |
Preplatok EE - predajňa č.140, DS, zvonica korytné, . kino, garáže, RD 409, zvonica kopanice,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 754,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458542563 |
7.2.2019 |
Preplatok plynu - predajňa č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-448,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2482614870 |
7.2.2019 |
Dobropis -Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
7.2.2019 |
Obedy 1/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
180,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900889 |
7.2.2019 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
446,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101 |
7.2.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479428044 |
7.2.2019 |
Poplatok za EE - prečerpávacie šachty Očkov 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479428019 |
7.2.2019 |
Poplatok EE prečerpávacie šachty - kanalizácia Podolie 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479427336 |
7.2.2019 |
EE - VO žľab 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479417757 |
7.2.2019 |
EE VO kopanice 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
278,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7479417756 |
7.2.2019 |
EE obec 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3690018 |
11.2.2019 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
452,40 EUR |