Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 219024820 7.2.2019 Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ TVK, a.s. 36302724  201,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 219024823 7.2.2019 Poplatok za vodu - predajňa PT TVK, a.s. 36302724  6,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 201012 7.2.2019 Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery MP Profit PB 50068849  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019027 7.2.2019 Čistenie a kontrola komínov KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8226082946 7.2.2019 Poplatok za telefón 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  51,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1360055536 7.2.2019 Paušál O2 - 1/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  2,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161069363 7.2.2019 Preplatok EE - prečerpávačky Očkov ZSE Energia, a.s. 36677281  -164,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7161069362 7.2.2019 Preplatok EE - prečerpávacie šachty ZSE Energia, a.s. 36677281  -700,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010699709 7.2.2019 Preplatok EE - predajňa č.140, DS, zvonica korytné, . kino, garáže, RD 409, zvonica kopanice,... ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 754,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 8458542563 7.2.2019 Preplatok plynu - predajňa č. 140 SPP, a.s. 35815256  -448,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2482614870 7.2.2019 Dobropis -Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  -13,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 7.2.2019 Obedy 1/2019 Edita Dobošová 43655181  180,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 11900889 7.2.2019 Kuchynské potreby do KD RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  446,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019101 7.2.2019 Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 ITERGY, s.r.o. 36737283  316,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479428044 7.2.2019 Poplatok za EE - prečerpávacie šachty Očkov 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479428019 7.2.2019 Poplatok EE prečerpávacie šachty - kanalizácia Podolie 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479427336 7.2.2019 EE - VO žľab 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  410,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479417757 7.2.2019 EE VO kopanice 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  278,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7479417756 7.2.2019 EE obec 2/2019 ZSE Energia, a.s. 36677281  460,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 3690018 11.2.2019 Nakladanie a odvoz odpadu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  452,40 EUR 
Nastavenia cookies