Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 219024820 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 201,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219024823 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - predajňa PT | TVK, a.s. | 36302724 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201012 | 7.2.2019 | Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery | MP Profit PB | 50068849 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019027 | 7.2.2019 | Čistenie a kontrola komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8226082946 | 7.2.2019 | Poplatok za telefón 1/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1360055536 | 7.2.2019 | Paušál O2 - 1/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161069363 | 7.2.2019 | Preplatok EE - prečerpávačky Očkov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -164,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161069362 | 7.2.2019 | Preplatok EE - prečerpávacie šachty | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -700,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010699709 | 7.2.2019 | Preplatok EE - predajňa č.140, DS, zvonica korytné, . kino, garáže, RD 409, zvonica kopanice,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 754,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8458542563 | 7.2.2019 | Preplatok plynu - predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | -448,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2482614870 | 7.2.2019 | Dobropis -Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -13,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 7.2.2019 | Obedy 1/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 180,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900889 | 7.2.2019 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 446,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019101 | 7.2.2019 | Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479428044 | 7.2.2019 | Poplatok za EE - prečerpávacie šachty Očkov 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479428019 | 7.2.2019 | Poplatok EE prečerpávacie šachty - kanalizácia Podolie 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479427336 | 7.2.2019 | EE - VO žľab 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479417757 | 7.2.2019 | EE VO kopanice 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7479417756 | 7.2.2019 | EE obec 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3690018 | 11.2.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 452,40 EUR |