Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019135 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - Záhradkárstvo Florián | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019134 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - stavba č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019133 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019132 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019131 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019130 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019129 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo M. Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019128 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019012 | 4.3.2019 | Vývoz žumpy | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5042291772 | 4.3.2019 | Pomôcky na upratovanie - mopy - BD 526, RD 409, Dom smútku | Internet Mail Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019138 | 5.3.2019 | Prenájom KD - študentský ples | Gymnázium M.R.Štefánika | 870,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 013 | 8.3.2019 | Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelý pán Jozef Hrušovský | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019139 | 8.3.2019 | Realizované stavebné práce 11/2018 - kanalizácia Očkov | Obec Očkov | 00311871 | 3 136,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228127310 | 8.3.2019 | Telefón 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459829647 | 8.3.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459828983 | 8.3.2019 | EE - VO žľab 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459829672 | 8.3.2019 | EE kanalizačné prečerpávačky Očkov 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1470084901 | 8.3.2019 | Paušál O2 - 2/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119107302 | 8.3.2019 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900159 | 8.3.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 275,62 EUR |