| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160789 |
16.6.2016 |
Renovácia toneru |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129160670 |
16.6.2016 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
78,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
2016/6 |
16.6.2016 |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v rámci oblasti verejného obstarávania. |
Ultima Ratio, s.r.o. |
46862439 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.6.2016 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016501 |
20.6.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7605198855 |
20.6.2016 |
Paušál T mobil 15.5.2016 - 14.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011008976 |
21.6.2016 |
Poháre na Furmanské preteky 2016 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
286,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611615878 |
27.6.2016 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101017 |
27.6.2016 |
Tašky s potlačou |
štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7605643097 |
27.6.2016 |
Paušál T mobil 22.5.2016 - 21.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016156 |
27.6.2016 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Anna Režná |
|
75,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZSE1020201508 |
30.6.2016 |
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu kom.odpadov. |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016165 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - kancelária v BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016164 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016163 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016162 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016161 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016160 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016159 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - kancelária ZS |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016158 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |