Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2023005 | 6.12.2023 | Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 | Novomestská kultúrna spoločnosť | 42145317 | 250,00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 4.7.2013 | Do čl. 1 sa mení nájomca" Ján Červeňanský
Do čl. 2 bodu 1 sa dopĺňa meno zomrelého:... |
Ján Červeňanský | ||
Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 4.7.2013 | Do čl.1 sa mení nájomca" Ján Červeňanský | Ján Červeňanský | ||
Detail | Faktúra došlá | 2403912764 | 17.8.2017 | Dobropis - bonus pre účastníka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2351225472 | 16.8.2016 | Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022000013 | 11.8.2023 | Dobropis - čistiace prostriedky | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | -2,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1217100983 | 23.11.2017 | Dobropis - montáž kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | -1 845,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3013003176 | 6.4.2020 | Dobropis - prevádzka dopravného prostriedku Arriva Trnava - nepremáva od 20.3.2020. | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 17,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2-25/2011 | 20.1.2011 | Dobropis - vyúčtovanie nákladov - stavebný úrad za rok 2010 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | 37923935 | -162,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2482614870 | 7.2.2019 | Dobropis -Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -13,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222134 | 7.10.2022 | Dobropis materiálu | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | -17,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023031 | 19.12.2023 | Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby | ASET s.r.o. | 31418686 | 9 976,37 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | KZ/07/2023 | 16.10.2023 | Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024001 | 27.8.2024 | Dodanie a montáž herných prvkov na základe ponuky č. NAB-2024-000830 | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 11 661,42 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 2.8.2019 | Dodanie kontajnerov v rámci projektu "Zberný dvor Podolie". | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 10 392,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | SR13000667 | 14.1.2013 | Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 20/2019 | 29.7.2019 | Dodanie strojového zariadenia: traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru, nesený drvič... | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 1/ 2019 | 21.11.2019 | Dodatok | Patrik Hanták | ||
Detail | Zmluva Nájomná | 0001 | 15.3.2019 | Dodatok - doba prenájmu | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | |
Detail | Zmluva Nájomná | DOD/05/2022 | 29.3.2022 | Dodatok č. 1 - predĺženie doby nájmu | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 |