|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
043/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 23 - 1019 |
Andrea Galbavá |
|
194,03 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/015 |
11.7.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. Palcútovej |
Andrea Palcútová |
|
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018525569 |
22.7.2019 |
Karcher S 750 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
229,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
17/2021 |
26.7.2021 |
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve na RD 140, p.č. 394 a 393/2 |
Andrej Sarčew |
|
45 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
009/2021 |
15.4.2021 |
Kúpna zmluva, p.č. EKN 748, 749/1, |
Anna Filipová, Ing. Erik Pekarovič, Jozef Pekarovič, Juraj Cagala, Ing. Peter Cagala, Ing. Vladimír Cagala, Ing. Radovan Cagala, Ing. Mária Klučková |
|
1 079,40 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
12/2011 |
25.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 3 - 526/A |
Anna Kohútová |
|
181,62 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
23.8.2012 |
Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/3 |
Anna Kohútová |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
004/2020 |
3.8.2020 |
Kúpna zmluva - Rodinný dom súp. č. 156, par. registra CKN 354, 348, 352, EKN 813, 816, 947
|
Anna Lazarčíková |
|
10 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/011 |
7.6.2022 |
Prenájom domu smútku |
Anna Masárová |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018010 |
3.5.2018 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Vít Palkech |
Anna Nemšáková |
|
28,50 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2016/0100005 |
6.6.2016 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 451,452,453 |
Anna Pašáková |
|
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
2018/18 |
6.12.2018 |
Zmluva o uzavretí zmluvy budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. |
Anna Pastorková |
|
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
2018/20 |
7.12.2018 |
Kúpna zmluva |
Anna Pastorková |
|
62,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/08/2024 |
11.7.2024 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,C" č. 461/3, 459/3. |
Anna Pastorková |
|
339,66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016156 |
27.6.2016 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Anna Režná |
|
75,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/072 |
31.5.2024 |
ohrievač párkov |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10200001 |
25.2.2020 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102000002 |
1.4.2020 |
Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400057 |
19.2.2014 |
Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
144,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400338 |
25.8.2014 |
Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
197,93 EUR |