| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000051 |
24.10.2017 |
Realizácia sadových úprav v okolí Domu smútku |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
2 477,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220079 |
26.7.2022 |
Drvenie BRO na zbernom dvore |
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi |
50305611 |
2 465,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100284 |
22.9.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
2 448,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023030 |
18.7.2023 |
Parapety Materská škola Podolie |
Nomes Trade s.r.o. |
44770863 |
2 442,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11302365 |
10.6.2013 |
Myčka riadu - KD Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
2 441,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
24.5.2023 |
Vratné poháre |
Vratnepohare.sk, Jaroslav Jedinák |
87567032 |
2 432,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
01/2014 |
22.1.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Masárová s.r.o. |
36351873 |
2 429,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201800053 |
7.2.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 422,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100132 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke: Vybudovanie a využívanie stokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220006/2018 |
3.5.2018 |
Projektová dokumentácia- rozšírenie kanalizácie |
Banské stavby, s.r.o. |
31396828 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2022 |
17.3.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
3.2.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/02/2023 |
17.3.2023 |
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
2 396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202101358 |
13.12.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 368,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202101135 |
11.10.2021 |
Zneškodnenie odpadu 2021 09 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 341,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 2 |
7.11.2019 |
Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP "Podpora dobudovania základnej technickej... |
Support&Consulting, s.r.o. |
36335576 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
026/2019 |
4.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760619 |
20.11.2017 |
Likvidácia smetiska - demolačné, zemné práce |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 336,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438388775 |
6.2.2015 |
Zálohová platba na EE - DS, PZ, zvonica, VO, BD 526, kino - 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458045068 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - OcÚ, KD, Kino, VO, zvonica, PZ, BD - 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |