| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2022 |
26.1.2022 |
Zámenná zmluva: pozemky parc. reg. „E“ č. 973/1, parc. reg. „E“ č. 910/6; pozemok parc.... |
Cecília Žišková |
|
2 895,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
9.9.2021 |
Materiál - tribúna OŠK Podolie |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
2 887,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201415 |
24.7.2014 |
Spracovanie prípravných prác a návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Podolie v zmysle... |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP |
22732641 |
2 856,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210007 |
21.5.2021 |
Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... |
Tomáš Gono |
44200510 |
2 841,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700847 |
12.9.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 824,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/13/2022 |
23.5.2022 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1129, 4928, 4927, 1130, 2317, 704, 699, 5314 |
Jozefína Kollárová |
|
2 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 012 |
20.8.2020 |
Stavebné práce - "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie - práce naviac" |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
2 791,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201510 |
2.3.2015 |
Stavebné práce - rekonštrukcia WC v objekte ZS |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
2 789,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014-05-11 |
2.7.2014 |
Verejné obstarávanie - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie |
Ultima Ratio s.r.o. |
46862439 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/169 |
13.12.2023 |
Led diódové svietidlá 9 ks |
Obec Častkovce |
00311472 |
2 754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210988 |
21.12.2021 |
Radlica na traktor |
ADACOM progatec, s. r. o. |
36734497 |
2 736,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
6.12.2021 |
Radlica na traktor |
ADACOM progatec, s. r. o. |
36734497 |
2 736,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2025 |
25.1.2025 |
Kúpna zmluva - kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/020 |
24.1.2025 |
kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/015 |
18.12.2024 |
kamerový systém MŠ Podolie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 677,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/079 |
19.3.2024 |
materiál ku kabeláži obecného úradu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 672,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142103 |
26.11.2014 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 662,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
8.1.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
2 648,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
8.1.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
2 648,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/163 |
4.7.2025 |
dlažba rekonštrukcia obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
2 619,60 EUR |