| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
21/2020 |
29.7.2021 |
Kúpna zmluva: pozemok parc. reg. „E“ č. 910/20 (zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere 64... |
Rudolf Palkech, Ivan Palkech, Božena Vičíková, Zdenka Palkechová |
|
213,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
213,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
213,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660010 |
2.2.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
212,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360427 |
4.10.2013 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
212,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013404 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Palkech Rudolf |
|
212,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380300354 |
24.5.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
212,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240679389 |
12.4.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
212,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/005 |
15.5.2023 |
Predaj - rakva, chladenie |
Katarína Červeňanská |
|
212,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017112 |
25.1.2017 |
Poplatok za energie a služby - školský ples konaný dňa 13.1.2017 |
Rodičovské združenie pre ZŠ s MŠ Podolie |
17319617 |
212,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160430852 |
11.2.2011 |
El.energia ZS 2/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760607 |
13.11.2017 |
Motorová nafta - multikára, kosačky |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
212,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
007/2021 |
21.1.2021 |
Poskytovanie služieb MOM pri plošnom testovaní |
Obec Očkov |
00311871 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20607060 |
7.8.2020 |
Obedy 7/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
211,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015138 |
2.6.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
211,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/01/2023 |
1.2.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 2/4 v BD 409 |
Júlia Toráčová |
|
211,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9A/ŠFBR/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 9A v BD 526 |
Zdenka Burzová |
|
211,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9A/ŠFBR/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 9A v BD 526 |
Zdenka Burzová |
|
211,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000090 |
6.6.2016 |
Obedy máj 2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
211,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201810 3 |
29.3.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
211,20 EUR |