| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013033 |
26.4.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č.515 - 1.Q 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013075 |
11.9.2013 |
Nájomné za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za II. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - stavba Podolie č. 515 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013096 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za 4. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191558 |
19.12.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
299,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23028566 |
22.5.2023 |
Darčeky k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
299,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021181 |
8.3.2023 |
Voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
298,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660461 |
7.10.2016 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019074 |
12.7.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012414 |
5.6.2012 |
Pohrebnícke služby |
Čechvala Martin |
|
297,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072015 |
13.4.2015 |
Obedy 3/2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021130 |
7.10.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202126521 |
3.5.2021 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
297,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160640 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
297,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/140 |
22.7.2024 |
voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
297,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn OcÚ 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
297,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960258 |
15.5.2019 |
Natieranie kontajnerov, práce nakladačom , pálenie konárov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
297,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760053 |
1.3.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/036 |
13.2.2025 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
296,59 EUR |