| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
9.11.2011 |
Projekt stavby Zberný dvor Podolie |
Ing. arch. Juraj Dvorský |
47231688 |
1 654,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21106 |
9.12.2021 |
Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202118 |
29.11.2021 |
Projekt inž. siete za kultúrnym domom |
EL-PROMONT |
22823905 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
4.11.2021 |
Projekt inž. siete za kultúrnym domom |
EL-PROMONT |
22823905 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
7.1.2021 |
Projekt elektrickej inštalácie technologických, zásuvkových a svetelných rozvodov pre... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202313 |
18.9.2023 |
Projekčné práce Rozšírenie distribučného rozvodu NNK |
EL-PROMONT |
22823905 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2013 |
24.4.2013 |
Projekčné práce na elektro akcii "Trafostanica a prípojka VN v obci Podolie" |
EL-PROMOT |
22823905 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102000002 |
1.4.2020 |
Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422022 |
21.11.2022 |
Proječná činnosť - Cesta za KD |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2021 |
21.10.2021 |
Program WinCITY Integračné rozhranie ÚPVS-OVM Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210181 |
23.11.2021 |
Program Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
637,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91200328 |
1.8.2012 |
Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170268 |
3.1.2017 |
Program mzdy (SOMI Trenčín) - upgrade a hot line 2017 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50092015 |
4.2.2015 |
Program - detský karneval - Šašo Sašo a Saša Jaša (1.2.2015) |
MAGIC PRODUCTION s r. o. |
35868732 |
368,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100132 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke: Vybudovanie a využívanie stokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100079 |
30.5.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie tokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
4 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017173 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... |
Obec Očkov |
00311871 |
1 628,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120408 |
23.10.2012 |
Príručka matrikára |
Združenie matrikárok a matrikárov |
37878298 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/014 |
18.12.2024 |
prírodné kamenivo na ihrisko MŠ |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
1 411,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100869 |
27.11.2015 |
Prírodné kamenivo 16/32 |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
43,34 EUR |