|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019010 |
21.2.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie - zomrelý Augustín Toráč |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019008 |
19.2.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie |
Hrušovská Mária |
|
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019 025 |
13.8.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelý Alojz Matyáš |
Matyášová Helena |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2756450608 |
27.2.2024 |
prevádzka rozhlas Kopanice internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013000696 |
10.4.2018 |
Prevádzka motorového prostriedku 4/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210084 |
8.7.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov |
adsurpa, s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220120 |
11.1.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220239 |
7.9.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220121 |
11.7.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl - december 2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230138 |
8.3.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/010 |
8.1.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie 1. polrok 2025 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210083 |
25.1.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolie" pre Apple + Android od obdobia január - jún 2021 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/195 |
8.8.2024 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240164 |
27.2.2024 |
prevádzka mobil. aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013003309 |
2.7.2020 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac jún 2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013002862 |
19.12.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac december 2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013000004 |
6.11.2017 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac 10/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013000393 |
15.1.2018 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac 1/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004205 |
6.7.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
301300611 |
15.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku v obci |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |