| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012005 |
10.2.2012 |
Nájom a služby nebyt.priestory Kvetinárstvo 2/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012017 |
5.3.2012 |
Nájom, energie a služby - kvetinárstvo 3/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012025 |
3.4.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kvetinárstvo 4/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012032 |
7.5.2012 |
Nájom, energie a služby - kvetinárstvo 5/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012039 |
1.6.2012 |
Nájom za nebytové priestory 6/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012048 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kvetinárstvo 7/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012057 |
1.8.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
4.9.2012 |
Výpoveď nájomnej zmluvy na nebytové priestory - Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012065 |
4.9.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2022 |
20.10.2022 |
Kytice |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
85,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023 |
8.3.2023 |
Veniec |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/023 |
23.3.2023 |
EE, plyn Kvetinárstvo Adel 2023 02, doplatok energií 2022 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
261,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/032 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. energiu a plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
191,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/047 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. enerigu, plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
191,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/063 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. energiu, plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/071 |
29.5.2023 |
Poplatok za vodu |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
9,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223049611 |
29.5.2023 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
7,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/079 |
6.6.2023 |
Preddavok na el. energie, plyn 2023 06 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/094 |
3.7.2023 |
Energie a služby 2023 07 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/108 |
8.8.2023 |
El. energia, plyn 2023 08 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |