| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/029 |
14.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna 2022 03 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/042 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 04 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/072 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 06 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/086 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/100 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 08 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/116 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 09 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/127 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 10 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/140 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 11 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012085 |
10.4.2012 |
Pohrebnícke služby + exhumácia |
Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba |
41296621 |
368,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061 |
24.4.2013 |
Rakvy, tylová súprava, šerpa, drevenný kríž, sada číslic a písmen - PČ |
Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba |
41296621 |
1 598,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/077 |
26.3.2026 |
Autobatéria - traktor |
Lukáš Palkech |
44560494 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
17.3.2022 |
Kominárske práce |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/070 |
17.3.2026 |
Oprava komínových nadstavcov BD 1019 |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220101 |
4.11.2022 |
Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/313 |
6.1.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/345 |
28.11.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2021 |
30.11.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/24/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 23/ŠFRB/2022 |
Lukáš Chudý |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
223,70 EUR |