Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2024/246 26.9.2024 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  929,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/268 18.12.2024 zneškodnenie odpadu 2024 09 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 802,63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/59/2024 20.12.2024 Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1020182007 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá FDN/2024/303 6.1.2025 zneškodnenie odpadu 2024 10 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  958,84 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/344 6.1.2025 zneškodnenie odpadu 2024 11 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 453,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/373 14.3.2025 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  897,08 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/029 13.2.2025 zneškodnenie odpadu 2025 01 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  939,58 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/057 11.3.2025 zneškodnenie odpadu 20258 02 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 344,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/092 8.4.2025 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 348,16 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/096 31.5.2024 údržba verejného osvetlenia Kopanice KOP elektro s.r.o. 50739484  586,33 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/164 22.7.2024 údržba verejného osvetlenia KOP elektro s.r.o. 50739484  544,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/293 6.1.2025 údržba verejného osvetlenia Kopanice KOP elektro s.r.o. 50739484  87,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4619020263 21.1.2022 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441  138,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100-9901154 20.11.2020 Návrh poistnej zmluvy KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441  4 123,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 14.12.2015 Zmluva o združení finančných prostriedkov - finančný príspevok obce na CVČ 2016 Kongregácia školských sestier de Notre Dame 677574  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019027 7.2.2019 Čistenie a kontrola komínov KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020 136 24.7.2020 Kontrola a čistenie komínov KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2101253 4.10.2021 Kontrola a čistenie komínových telies Komínsystém s.r.o. 34099301  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201300 5.10.2022 Kontrola komínových telies Komínsystém s.r.o. 34099301  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2301242 10.10.2023 Kontrola a čistenie komínov Komínsystém s.r.o. 34099301  100,00 EUR 
Nastavenia cookies