| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890016-1 |
31.7.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 5/2018 - opravená faktúra |
M-SILNICE |
42196868 |
952 006,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 -16/2017 |
17.12.2018 |
Článok VI. - cena za dielo a platobné podmienky |
M-SILNICE |
42196868 |
6 119 288,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221890019 |
28.2.2019 |
Kanalizácia - stavebné práce 12/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
206 339,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020/128/0447 |
20.11.2020 |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
M inisterstvo financii SR |
00151742 |
36 243,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
4.9.2017 |
Zmluva o dielo - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov |
M - SILNICE a.s. |
42196868 |
6 002 914,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271790003 |
8.11.2017 |
Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov - SO 01 Gravitačná kanalizácia |
M - SILNICE a.s. |
42196868 |
252 653,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 k zmluve č. 16/2017 |
17.12.2018 |
Dohoda zmluvných strán - Kanalizácia |
M - Silnice a.s. |
42196868 |
6 119 288,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000019 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B/581 |
Lysáková Marta |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014034 |
11.6.2014 |
Prekládka a oprava verejného osvetlenia |
Lysák Martin |
34490540 |
956,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
12.3.2015 |
Oprava - káblová spojka |
Lysák Martin |
34490540 |
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/021 |
16.9.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. Lutišana |
Lutišanová Jarmila |
|
211,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200614 |
9.11.2020 |
Taška s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220496 |
16.9.2022 |
Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230398 |
28.6.2023 |
Potlač pracovných odevov |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230671 |
2.11.2023 |
Potlač pracovných odevov |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/170 |
22.7.2024 |
tričká s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/158 |
18.6.2025 |
tričká s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
142,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č. 2/2021 |
7.4.2021 |
Nájom priestorov tribúny č. 803 (priestory "baru") |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/075 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/087 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |