| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany |
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany |
35628685 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 12 |
30.9.2020 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 13 |
30.9.2020 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200 74 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
288,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020075 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - OcU |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020024 |
28.9.2020 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelá Júlia Toráčová |
Heráková Eva |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020200257 |
22.9.2020 |
Prečistenie kanalizácie KD Podolie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
216,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100016 |
22.9.2020 |
Prestrešenie tribúny OŠK POdolie |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
21 082,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20020887 |
17.9.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
9,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202034525 |
17.9.2020 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
200,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440541064 |
9.9.2020 |
Paušál 8/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267706822 |
9.9.2020 |
Telefón 8/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020031 |
9.9.2020 |
Zriadenie kanalizačných prípojok - napojenie obce Podolie na verejnú kanalizáciu |
SUTRA, s.r.o. |
44631162 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR20020125 |
8.9.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20608058 |
8.9.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu, čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7522911213 |
8.9.2020 |
EE - VO kopanice 9/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7522911324 |
8.9.2020 |
EE VO žľab 9/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
459,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7522911343 |
8.9.2020 |
EE BD 1019 - 9/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752911212 |
8.9.2020 |
EE - DS, PZ, kino, garáže, čerpadlo, kaderníctvo a kvetinárstvo, RD 409, BD 526, BD 1019,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
513,52 EUR |