| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20092 |
5.10.2020 |
Služby technika PO za 3. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102009071 |
5.10.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20609045 |
5.10.2020 |
Pretláčanie kanalizácie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010027 |
5.10.2020 |
Osvedčovacie knihy |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129201585 |
5.10.2020 |
Zber, preprava a zneškodenie odpadu od 1.7.2020 do 30.9.2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 347,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020100084 |
2.10.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120125775 |
2.10.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 10/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8697411265 |
2.10.2020 |
Plyn - predajňa č. 140 - 10/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020214 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020215 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Kaderníctvo - M.Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020216 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020217 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020218 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
CASTOR Slovakia, s.r,.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020219 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020220 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020221 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020222 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020223 |
2.10.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|