| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768186 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768469 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768452 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768465 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768466 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121768468 |
28.2.2018 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100494 |
30.8.2016 |
Prírodné kamenivo - vodovodná prípojka ZŠ |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
167,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/102 |
12.9.2012 |
Revízia a tlaková skúška plynoinštalácie BD 526 |
Emil Hadbábny - montáž a servis ÚK, voda, plyn |
34491848 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/021 |
12.3.2015 |
Prepchatie kanalizácie - KD |
UPP s.r.o. |
45854513 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017021 |
30.10.2017 |
Vývoz fekálií - 7x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018003 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 7x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20612017 |
22.12.2020 |
Obedy 12 2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139302052 |
16.9.2022 |
Prenájom toaletnej kabíny |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/053 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - OŠK 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082435553 |
10.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
168,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/029 |
30.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/043 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/052 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/069 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/083 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |