pondelok, 29.06.2026, Peter, Pavol, Petra 35.3°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 2018/19 6.12.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - nehnuteľnosť Podolie č.1027 SUPTel, s.r.o. 35824425  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 20.12.2018 Zmena a doplnenie Úverovej zmluvy Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/2019 10.1.2019 Nájomná zmluva RD č. 157 Emília Kaminská   100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019 101 11.2.2019 Nájom za nebytové priestory - parcela č. 681/2 Podolie č. 1027 SUPTel, s.r.o. 35824425  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019147 3.4.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 SAM Company, s.r.o. 46448888  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019160 2.5.2019 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - stavba č. 140 SAM Company, s.r.o. 46448888  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 070/19 6.5.2019 Autobusová preprava Piešťany - Podolie a späť - folklórny súbor Slnečnica - stavanie mája JJH, s.r.o. 44670699  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019219 6.9.2019 Prenájom toaletnej kabíny - Z8hradková osada Borina/Jalšovina od 1.8. do 5.8.2019. Obec Očkov 00311871  100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 003/2019 1.10.2019 Nájomná zmluva RD č. 157 Róbert Bundál   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23 30.11.2020 Prijatie túlavého psíka Útulok "Nádej" 36123072  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 4 3.4.2021 Nájom za prenájom nebytových priestorov dom č. 140 SAM Company, s.r.o. 46448888  100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/062 3.5.2021 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 SAM Company, s.r.o. 46448888  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/03/2022 24.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Združenie zrakovo znevýhodnených 52969932  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2860085001 16.8.2022 Film Čo sme komu všetci urobili CinemArt SK s.r.o. 50071254  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2832235 16.9.2022 Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220119 7.10.2022 Polep na autobusovú zastávku DuxxPrint s.r.o. 52243761  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230119 8.3.2023 Vypracovanie stanoviska energetického audítora k stavbe Zníženie energet. náročnosti budovy... Winks s. r. o. 45243956  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOT/05/2023 3.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Združenie zrakovo znevýhodnených 52969932  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2302020 23.3.2023 LTE kit s nastavením miestneho rozhlasu MK hlas s. r. o. 45352305  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2023 16.5.2023 Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia Regionálne centrum sloboda zvierat 35628685  100,00 EUR