streda, 13.05.2026, Servác 9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8/2016 1.6.2016 Šermiarske vystúpenie a historické hry a súťaže - Deň detí SHŠ WAGUS n.o. 0036119130  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400338 25.8.2014 Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor AQUA trade Slovakia s.r.o. 36049999  197,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000031 7.2.2012 Servis a kontrola - vodomeru AQUA trade Slovakia, s.r.o. 36049999  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11000013 20.1.2011 Servis čerpadla AQUA trade Slovakia, s.r.o. 36049999  289,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 13000010 15.1.2013 Servis dávkovacieho čerpadla AQUA trade Slovakia, s.r.o. 36049999  157,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400057 19.2.2014 Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj AQUA trade Slovakia s.r.o. 36049999  144,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220130 30.8.2022 Servis ISUZU a traktora Vojtech Dekan, s.r.o. 45967539  587,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300164 1.10.2013 Servis plynových kotlov BD 526 S-servis František Sevald 14126265  377,16 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1500058 7.4.2015 Servis plynových kotlov BD 526 S-servis František Sevald 14126265  377,36 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/295 6.1.2025 servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko Kopún Vladimír - Plynoterm 37025988  694,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200323 9.11.2020 Servis traktora FARMTRACK 675 NAJSTROJE s.r.o. 47930284  433,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210497 9.12.2021 Servis vozidla ISUZU TSM Slovakia s. r. o. 45331294  865,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 15000808 11.9.2015 Servis zariadenia - vodný zdroj AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. 46514643  146,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 21530085 31.8.2015 Servis závlahového systému OŠK Target pumps, s.r.o. 64608221  449,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 132022 19.10.2022 Servis závlahového systému OŠK I.E.L.M. s.r.o. 45550255  1 523,81 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/409 12.1.2026 Servisná prehliadka kotla RH-COM, s.r.o. 43775616  795,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 230085 13.11.2023 Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 Juraj Emila 54119219  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2025/345 28.11.2025 servisná prehliadka kotla Podolie 501 Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov 47851520  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/313 6.1.2025 servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov 47851520  50,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2024/161 18.12.2024 servisná prehliadka kotla, stočné Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  59,19 EUR