| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2016 |
1.6.2016 |
Šermiarske vystúpenie a historické hry a súťaže - Deň detí |
SHŠ WAGUS n.o. |
0036119130 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400338 |
25.8.2014 |
Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
197,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000031 |
7.2.2012 |
Servis a kontrola - vodomeru |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11000013 |
20.1.2011 |
Servis čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
289,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000010 |
15.1.2013 |
Servis dávkovacieho čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400057 |
19.2.2014 |
Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
144,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220130 |
30.8.2022 |
Servis ISUZU a traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
587,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300164 |
1.10.2013 |
Servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
377,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500058 |
7.4.2015 |
Servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
377,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/295 |
6.1.2025 |
servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
694,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
9.11.2020 |
Servis traktora FARMTRACK 675 |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
433,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210497 |
9.12.2021 |
Servis vozidla ISUZU |
TSM Slovakia s. r. o. |
45331294 |
865,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000808 |
11.9.2015 |
Servis zariadenia - vodný zdroj |
AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. |
46514643 |
146,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21530085 |
31.8.2015 |
Servis závlahového systému OŠK |
Target pumps, s.r.o. |
64608221 |
449,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
19.10.2022 |
Servis závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
1 523,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/409 |
12.1.2026 |
Servisná prehliadka kotla |
RH-COM, s.r.o. |
43775616 |
795,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230085 |
13.11.2023 |
Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 |
Juraj Emila |
54119219 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/345 |
28.11.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/313 |
6.1.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/161 |
18.12.2024 |
servisná prehliadka kotla, stočné |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
59,19 EUR |