streda, 13.05.2026, Servác 9.8°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2020075 30.9.2020 Ročný servis plynového kotla - OcU Martin Kopún - Plynoterm 32784384  188,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020073 30.9.2020 Ročný servis plynového kotla - ZS Martin Kopún - Plynoterm 32784384  42,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022093 28.9.2022 Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko Martin Kopún Plynoterm 32784384  47,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022095 28.9.2022 Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021062 19.8.2021 Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  210,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021064 19.8.2021 Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad Martin Kopún Plynoterm 32784384  307,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021 063 19.8.2021 Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko Martin Kopún Plynoterm 32784384  41,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV120096 21.6.2012 Ročný servis plynových kotlov BD 526 S-servis František Sevald 14126265  245,76 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100046 26.10.2021 Ročný servis plynových kotlov BD 526 Ľubor Sevald 40275540  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200086 6.12.2022 Ročný servis plynových kotlov BD 526 Ľubor Sevald 40275540  455,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100050 29.10.2021 Ročný servis plynových kotlov BD 526 nebytové priestory Ľubor Sevald 40275540  118,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023082 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. kotla zdravotné stredisko Martin Kopún Plynoterm 32784384  62,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023085 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  227,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023084 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. kotlov Obecný úrad Martin Kopún Plynoterm 32784384  184,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023083 18.9.2023 Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD Martin Kopún Plynoterm 32784384  101,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020120005 13.1.2012 Rohože - bytový dom 526 Elitmat, s.r.o. 46177981  304,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 144000914 2.10.2014 Rozbor pitnej vody - BD 526 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  11,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 140330218 22.2.2018 Rozbor pitnej vody - DS TVK, a.s. 36302724  106,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 143290814 27.8.2014 Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  160,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 140740311 28.3.2011 Rozbor pitnej vody - vodný zdroj Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 36306410  17,88 EUR