|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9210077 |
8.2.2021 |
Doškolenie WIN City Voda |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015090 |
8.6.2015 |
Dosky a foršne smrekové na lavičky do Hlbokej a na kopanice |
Sučanský, s.r.o. |
36317101 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17/2017 |
13.11.2017 |
Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. |
Procerong, s.r.o. |
48295876 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/11 |
14.3.2011 |
Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj |
Ján Šagát |
32777175 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21402529 |
25.9.2014 |
Drevený kôš so strieškou |
EMPORO s.r.o. |
44562195 |
122,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2227 |
3.10.2022 |
Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
1 540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220079 |
26.7.2022 |
Drvenie BRO na zbernom dvore |
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi |
50305611 |
2 465,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210058 |
30.12.2021 |
Drvenie, nakládka a odvoz biologického odpadu |
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi |
50305611 |
1 750,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021027 |
29.12.2021 |
Drvenie, nakládka a odvoz biologického odpadu |
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi |
50305611 |
1 750,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021393 |
30.7.2021 |
Dvere do kuchyne v KD |
Sučanský družstvo |
50398903 |
1 418,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
001 |
22.2.2011 |
Dvere na zvonicu korytné |
Drevovýroba, Porubská Mariana |
45426031 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7561505107 |
9.7.2019 |
EE - - DS, garáže, PZ, zvonica Podolie a kopanice, preedajňa č.140, čerpadlo 361, RD 409 ,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
460,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7661784483 |
9.11.2020 |
EE - BD 1019 - 11/2020 VO |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7551981584 |
7.2.2020 |
EE - BD 1019 - 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7621558232 |
6.7.2020 |
EE - BD 1019 - 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7581719959 |
11.8.2020 |
EE - BD 1019 - 8/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691335445 |
7.5.2021 |
EE - BD 1019 - spoločné priestory 5/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7621901204 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - spoločné priestory 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691335567 |
7.5.2021 |
EE - BD 1019 - verejné osvetlenia 5/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7621901675 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - verejné osvetlenie 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |