Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/16/2022 31.10.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" COLAS Slovakia, a.s. 31651402  82 136,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801220414 15.12.2022 Rekonštrukcia miestnych komunikácií ulica Ľ. Štúra a Korytňanská COLAS Slovakia, a.s. 31651402  342 816,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/07/2023 3.7.2023 Zmena rozmeru použitej zámkovej dlažby. COLAS Slovakia, a.s. 31651402   
Detail Faktúra došlá 0801230174 18.8.2023 Stavebné práce "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie COLAS Slovakia, a.s. 31651402  221 516,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DOD/09/2023 24.8.2023 Zmena technického riešenia telesa odvodňovacieho kanála- trasa II v dĺžke 19m a zmena ceny... COLAS Slovakia, a.s. 31651402   
Detail Faktúra došlá 0801230223 11.10.2023 Stavebné práce Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie COLAS Slovakia, a.s. 31651402  138 479,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/30/2023 21.11.2023 Oprava križovatiek v Podolí COLAS Slovakia, a.s. 31651402  24 804,81 EUR 
Detail Faktúra došlá FDI/2024/003 27.3.2024 oprava križovatiek v obci COLAS Slovakia, a.s. 31651402  24 804,81 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016146 23.5.2016 Refakturácia kúpy trvaliek poškodených pri výstavbe vodovodu v obci Podolie. COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o 31631134  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120919 17.5.2012 Kancelárske potreby - papier + diskety COMTEC s.r.o. 36323951  78,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 121876 23.10.2012 Tlačiareň HP LaserJet COMTEC s.r.o. 36323951  232,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 131856 31.10.2013 NTB Lenovo IP S400u COMTEC s.r.o. 36323951  499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/108 31.5.2024 Film Black Adam CONTINENTAL FILM s.r.o. 35730897  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3180400022 14.5.2018 Prenájom filmu CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3190300025 19.9.2019 Prenájom filmu "Hra sa začína" CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3190300027 19.9.2019 Prenájom filmu "Piadinôžka" CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897  60,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015004 4.2.2015 Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x COOP JEDNOTA Trenčín s.d. 00168912  48,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015501 5.3.2015 Vývoz žumpy - 19.2.2015 COOP JEDNOTA Trenčín s.d. 00168912  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015032 31.8.2015 Vývoz fekálií COOP JEDNOTA Trenčín s.d. 00168912  48,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016027 7.7.2016 Vývoz fekálií Coop Jednota Trenčín, s.d. 00168912  24,00 EUR 
Nastavenia cookies