| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202260606 |
1.7.2022 |
Víno |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202261006 |
10.11.2022 |
Prenájom priestorov za účelom posedenia, degustácia vína, víno na posedenie dôchodcov |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202261007 |
10.11.2022 |
Prenájom priestorov na voľby do OSO a VUC 29.10.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
83,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202287323000 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/003 |
19.1.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
2023/0174 |
14.3.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230005 |
23.3.2023 |
Odpratávanie snehu Kopanice |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000867 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
189,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
16.5.2023 |
Realizácia divadelného bábkového predstavenia |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230021 |
24.5.2023 |
Vratné poháre |
Vratnepohare.sk, Jaroslav Jedinák |
87567032 |
2 432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
8.3.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230032 |
8.3.2023 |
Licencia TENDERnet |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230046 |
22.12.2023 |
Zemné práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230047 |
22.12.2023 |
Oprava auta peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230048 |
5.1.2024 |
Odpratanie snehu 23.12.2023 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
6.12.2023 |
Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
23.3.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
24.5.2023 |
Oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
291,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202301 |
16.5.2023 |
Vystúpenie hudobnej skupiny Slniečko |
Piešťanské Slniečko, občianske združenie |
37845659 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010018 |
8.3.2023 |
ESET |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
338,00 EUR |