Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202260606 1.7.2022 Víno Poľnohospodárske družstvo Šípkové 31433847  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202261006 10.11.2022 Prenájom priestorov za účelom posedenia, degustácia vína, víno na posedenie dôchodcov Poľnohospodárske družstvo Šípkové 31433847  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202261007 10.11.2022 Prenájom priestorov na voľby do OSO a VUC 29.10.2022 Poľnohospodárske družstvo Šípkové 31433847  83,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 202287323000 16.9.2022 Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit Československá obchodná banka, a.s. 36854140  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/003 19.1.2023 Oprava verejného osvetlenia Dušan Durdík DD 32776993  258,04 EUR 
Detail Zmluva Dohody 2023/0174 14.3.2023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku Trenčiansky samosprávny kraj 36 126 624   
Detail Faktúra došlá 20230005 23.3.2023 Odpratávanie snehu Kopanice KAO - ĽK s.r.o. 36340529  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000867 16.5.2023 Pracovný materiál DUAL BP, s.r.o. 35962135  189,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023001 16.5.2023 Realizácia divadelného bábkového predstavenia Novomestská kultúrna spoločnosť 42145317  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230021 24.5.2023 Vratné poháre Vratnepohare.sk, Jaroslav Jedinák 87567032  2 432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023003 8.3.2023 Oprava verejného osvetlenia Dušan Durdík DD 32776993  258,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230032 8.3.2023 Licencia TENDERnet eSYST, s. r. o. 50139088  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230046 22.12.2023 Zemné práce KAO - ĽK s.r.o. 36340529  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230047 22.12.2023 Oprava auta peugeot KAO - ĽK s.r.o. 36340529  158,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230048 5.1.2024 Odpratanie snehu 23.12.2023 KAO - ĽK s.r.o. 36340529  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005 6.12.2023 Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 Novomestská kultúrna spoločnosť 42145317  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023007 23.3.2023 Oprava obecného rozhlasu ELMIKO - Miloš Kovačovic 17667984  248,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230087 24.5.2023 Oprava ISUZU Vojtech Dekan, s.r.o. 45967539  291,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 202301 16.5.2023 Vystúpenie hudobnej skupiny Slniečko Piešťanské Slniečko, občianske združenie 37845659  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023010018 8.3.2023 ESET ATIcomp, s.r.o. 46461892  338,00 EUR 
Nastavenia cookies