| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230119 |
8.3.2023 |
Vypracovanie stanoviska energetického audítora k stavbe Zníženie energet. náročnosti budovy... |
Winks s. r. o. |
45243956 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230138 |
8.3.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230139 |
7.7.2023 |
Mobilná aplikácia Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230140 |
23.3.2023 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
132,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230151 |
7.8.2023 |
Oprava auta - Berlingo |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
290,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020113 |
23.3.2023 |
Microsoft 365 Business Basic |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
8.3.2023 |
výkon zodpovednej osoby 2023 01 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
23.3.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230254 |
11.12.2023 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
539,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303001 |
15.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023031 |
19.12.2023 |
Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby |
ASET s.r.o. |
31418686 |
9 976,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303106 |
15.5.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230398 |
28.6.2023 |
Potlač pracovných odevov |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304001 |
16.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023043 |
14.12.2023 |
Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
23.3.2023 |
Oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
430,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202305023 |
6.6.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
225,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023055 |
9.11.2023 |
Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí |
HINER, s.r.o |
45850267 |
26 136,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023057 |
12.9.2023 |
Okapové chodníky MŠ Podolie |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
3 675,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230574 |
16.5.2023 |
Toner do tlačiarne |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
303,30 EUR |