| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202160816 |
14.9.2021 |
Dodávka vína |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000013 |
11.8.2023 |
Dobropis - čistiace prostriedky |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
-2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000091 |
26.5.2022 |
Repre na deň detí |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
54147069 |
477,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220005 |
6.5.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000520 |
7.6.2023 |
Čistiace potreby |
MI-JO import, s. r. o. |
46557172 |
23,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
12.1.2022 |
Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
3.1.2022 |
Stolárske práce |
Slavomír Jambor, montážne práce |
41832850 |
1 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
14.3.2022 |
Zameranie ciest |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001734 |
15.6.2022 |
Rozkladacie stany |
Roman Nistor |
54121345 |
423,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220018 |
7.6.2022 |
Rekonštrukcia autobusovej zastávky |
KLAMPTECH, s.r.o. |
45391882 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220018 |
30.8.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
515,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220019 |
30.8.2022 |
Zemné práce nakladačom |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
3.2.2022 |
Výmena okien a dverí - kvetinárstvo, súp. č. 501 |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
4 483,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
7.10.2022 |
Predvedenie divadelného predstavenia |
Umenie v nás o .z. |
54097240 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002361 |
5.8.2022 |
Stany |
Roman Nistor |
54121345 |
370,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220026 |
26.1.2022 |
Vypracovanie projektu výsadby |
JV21 s. r. o. |
54040281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220026 |
3.11.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
215,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
3.2.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
4.3.2022 |
Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
4 953,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
29.6.2022 |
Geometrický plán |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
250,00 EUR |