| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030050 |
7.4.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202103101 |
8.4.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021033 |
3.11.2021 |
Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 500,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021034 |
3.11.2021 |
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 382,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
28.12.2021 |
Audit 2020 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040066 |
5.5.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210437 |
21.4.2021 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210497 |
9.12.2021 |
Servis vozidla ISUZU |
TSM Slovakia s. r. o. |
45331294 |
865,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050047 |
7.6.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050097 |
16.6.2021 |
Servisné a inštalačné práce, oprava výpočtovej techniky |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210508 |
2.6.2021 |
Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie - Kuchyňa KD |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
1 924,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
210,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021063 |
18.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210638 |
10.3.2021 |
Respirátory FFP2 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
784,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021064 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
307,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
27.5.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021070 |
4.10.2021 |
Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
104,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210701 |
13.7.2021 |
Inžinierska činnosť - Územný plán obce |
Ing. arch. Karol Ďurenec s.r.o. |
44485441 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210821 |
21.12.2021 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
500,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
8.4.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
107,78 EUR |