| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7429404105 |
22.11.2016 |
Plyn 11/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 330,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84120678 |
22.11.2016 |
Predplatné PORADCA 2017 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121209227 |
22.11.2016 |
Preplatok EE - DS 11.8.2016 - 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-181,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100892 |
22.11.2016 |
Odpadové koše |
Elkoplast Slovakia, s.r.o. |
36851264 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016058 |
23.11.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Alojz Gúčik |
Alojz Gúčik |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/9 |
23.11.2016 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991... |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 01 |
27.11.2016 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 - nové odberné miesto:... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016201 |
28.11.2016 |
Zber odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
135,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016059 |
28.11.2016 |
Vývoz fekálií za rok 2016 |
GIMI trade, s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160100646 |
28.11.2016 |
Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi. |
Prima banka, centrála Žilina |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161134132 |
28.11.2016 |
Prenájom rohože do KD 11/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610433973 |
1.12.2016 |
Paušál T mobil 22.10.2016 - 21.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0201611002 |
1.12.2016 |
Poskytnuté služby - Realizácia verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky "Výkon... |
LUCKYBLUE, Mgr. Kakaš Ľuboš |
40698742 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810282540 |
1.12.2016 |
Tesco poukáažky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016156 |
1.12.2016 |
Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín |
UPP, s.r.o. |
45854513 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61832993 |
1.12.2016 |
Predplatné 2016 "1000 riešení" |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016202 |
2.12.2016 |
Nájom, energie za nebytové priestory ZS za II.polrok 2016 - detský lekár |
MUDR. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016203 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016204 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016205 |
2.12.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |