| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015142 |
1.6.2015 |
Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015143 |
1.6.2015 |
Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015144 |
1.6.2015 |
Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015145 |
1.6.2015 |
Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015146 |
1.6.2015 |
Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015147 |
1.6.2015 |
Nájomné za nebytové priestory za rok 2015 - garáž pri dome smútku |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015507 |
1.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2015 - Bc.... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015148 |
1.6.2015 |
Nájomné za nebytové priestory za I. polrok 2015 - detský lekár |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150024 |
2.6.2015 |
Údržba Multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150023 |
2.6.2015 |
Údržba Peugeota |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150025 |
2.6.2015 |
Zemné, výkopové a vŕtacie práce - Hlboká a Slnečná |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015138 |
2.6.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
211,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560207 |
2.6.2015 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
356,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560212 |
2.6.2015 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560212 |
2.6.2015 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150006 |
2.6.2015 |
Motorový krovinorez |
Vladimír Hlinka - VHM Technik |
32775598 |
929,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560214 |
2.6.2015 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
209,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015023 |
2.6.2015 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015024 |
2.6.2015 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458258116 |
3.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - bývalé kad. a kvet. |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |