Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/060 15.5.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/061 15.5.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby za máj 2023 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/062 15.5.2023 Nájom nebytových priestorov za máj 2023 Peter Bigoš - Záhrady 45515158  49,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/063 15.5.2023 Preddavok na el. energiu, plyn Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  146,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/064 15.5.2023 Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto Agro-hydina Godány s. r. o. 46538968  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOZ/2023/001 15.5.2023 Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby Freudenberg Filtration Technologies Slovensko 43882419  600,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOZ/2023/002 15.5.2023 Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. 45583501  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023108 15.5.2023 Výkon zodpovednej osoby Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1123106158 15.5.2023 Správa infraštruktúry Lombard, s.r.o. 36240125  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560014146 15.5.2023 Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha Centrum polygrafických služieb 42272360  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 23602054 15.5.2023 Prevoz konárov Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2330200511 15.5.2023 Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253  236,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1491285965 15.5.2023 Poskytnuté telefónne služby O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  49,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7691961770 15.5.2023 Spotreba el. energie ZSE Energia a.s. 36677281  79,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7691961956 15.5.2023 Spotreba el. energie ZSE Energia a.s. 36677281  37,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2311000620 15.5.2023 Nákup tovaru Royaldom, s.r.o. 44590270  15,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2234000969 15.5.2023 Vodné a stočné - nedoplatok Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484  288,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231103455 15.5.2023 Licencia na hudbu reprodukovanú verejným rozhlasom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 015/2023 15.5.2023 Čistenie a monitoring odpadového potrubia Vladimír Košnár - K. V. KANAL 46884564  278,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230064 15.5.2023 Príprava dekoru, kúpa - plaketa DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. 44031572  56,80 EUR 
Nastavenia cookies