|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
24.3.2011 |
V zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného... |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
9 |
25.3.2011 |
Pohrebnícke služby |
Gúčiková Anna |
|
85,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7102731690 |
28.3.2011 |
Paušál T-mobil 22.02.2011 - 21.03.2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111107206 |
28.3.2011 |
ABO - Rohož 3/2011 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140740311 |
28.3.2011 |
Rozbor pitnej vody - vodný zdroj |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
17,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110499 |
28.3.2011 |
Toner Canon C - EXV 14 orig. |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
99,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011010 |
30.3.2011 |
Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
268,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100142 |
30.3.2011 |
Počítač a monitor |
FLOPPY Ing. Milan Jurák |
11770805 |
789,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10 |
30.3.2011 |
Pohrebnícke služby |
Uhlík Ján |
|
85,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
325 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
326 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
327 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
328 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
329 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
111,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129110147 |
4.4.2011 |
Preprava a zneskodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5 864,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
5.4.2011 |
Úprava terénu hracej plochy - štadión Podolie |
Kotleba Juraj |
35087480 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110301 |
5.4.2011 |
Spracovanie žiadosti o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú pre ZŠ Podolie" |
RNDr. Roman Przybyla |
44122705 |
6 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11730007 |
5.4.2011 |
Geometrický plán a vytyčovanie - Hasičská zbrojnica |
Geodézia a.s. |
31321704 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11059 |
6.4.2011 |
Služby BOZP a PO za 1. štvrťrok 2011 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7282016412 |
6.4.2011 |
Plyn 4/2011 - RD č.409 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
309,00 EUR |